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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********254801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 72106 油画棒 | 得力/deli72106 | 盒 | 1.00 | 40 | 40 |
| 2 | 得力 7537 橡皮擦 | 得力/deli7537 | 块 | 1.00 | 2 | 2 |
| 3 | 易利丰 4K卡纸 折纸/手工纸 彩色卡纸 | 易利丰/elifo4K卡纸 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 4 | 得力 67819 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67819 | 包 | 1.00 | 18 | 18 |
| 5 | 得力 33807-60 马克笔 | 得力/deli33807-60 | 盒 | 1.00 | 55 | 55 |
| 6 | 得力 71160 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71160 | 个 | 1.00 | 30 | 30 |
| 7 | 中华牌 101-B 铅笔 | 中华牌101-B | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何志强
联系电话: 185****0031
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: