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| 项目名称 | ****公司本部及****公司、义渡公司项目的专项审计 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | 投资额(¥80000.00元) |
| 资金来源 | 社会资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | 服务内容 ****公司本部及****公司(公司本部,****;****公司,******公司;分公司,********公司、********公司****公司财务领域相关制度执行、内控的专项审计工作等出具审计报告。 ****公司成立到2024年12月31****公司经营情况开展对法人主体的专项审计。义渡公司内部控制制度的制定和执行情况;公司财务真实合法效益情况,风险管控情况;资产的管理及保值增值情况;完成公司下达考核任务情况等出具审计报告。 上述合同审计期间:从合同签订之日起至2025年9月30日截止。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 资格要求、审查方法 (一)资格要求 1、资质条件 比选申请人须具备有关****事务所执业许可证,并在团队及人员方面具有相应的代理能力。(提供:有效的证书复印件) 2、主要团队成员 本项目审计服务现场服务团队人员不低于4人,其中注册会计师至少2人。(提供:执业证复印件,年检合格的证明材料) 3、信誉声明 具有良好的商业信誉,2023年1月1日至比选申请截止时间前****行业协会的处罚记录。比选申请人应当自行承诺为本项目提供的所有资料与信息均真实有效,经查比选申请文件信息与事实不符的,自愿承担相关法律后果。(提供:承诺函,格式自拟) 4、参加比选单位须提交服务方案。 5、本项目不接受联合体参与竞选、不允许分包。 (二)业绩要求 2023年1月1日至比选申请截止时间前(以合同签订时间为准),****公司经营情况开展对法人主体的专项审计、财务领域相关制度执行、内控的专项审计服务业务的相关案例业绩至少3个。(提供:合同协议书关键页扫描件或复印件,敏感性内容可以遮挡) (三)审查方法 参加比选单位需充分了解本项目复杂性、评价难度及不可预见风险,报名即承诺满足公告的报名条件且不存在回避情形。参加比选单位必须在响应文件中按照资格要求提供相关资料,否则视为不满足资格要求。若选取出的比选单位不符合采购需求,取消中选资格。标书代写 |
| 服务时限及说明 | 1、总服务期限: 专项审计服务3个月,具体以服务要求中时间节点为准。 2、服务要求: (1)比选单位中标后原则上7日内需提交审计方案,并通过甲方认可; (2)审计方案通过后原则上2个月内完成现场审计工作; (3)现场审计工作完成后原则上1个月内出具审计报告,并通过甲方认可。 |
| 合同签订时限及说明 | 从合同签订之日起至2025年9月30日截止 |
| 服务金额 | ¥80000.00元 |
| 金额说明 | 服务费用:含税包干价80000元人民币(大写:捌万元整)包含上述服务及编制、出具正式报告所发生的的一切费用(含实施过程中差旅、住宿、办公等)。 报价方式:本项目为总价包干合同,参加必须单位应充分考虑本项目复杂性、评价难度及不可预见风险,自行踏勘现场充分评估考虑;包括但不限于:人工费(工资、社保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、住宿、办公等)、资料费、材料费、设备费、调查费、报告编制费、会务费、管理费、税金及利润等所有本项目产生的费用,采购人不再另行支付任何费用。 |
| 选取方式 | 择优+直选 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2025-06-30 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | ****公司本部及****公司、义渡公司项目的专项审计.pdf |