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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5165
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8553-D 得力 8553-D 票夹/长尾夹 48只32mm彩色长尾夹票夹 大桶装票夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8553-D | 验收通过 | |
| 2 | 勇夺 勇夺 百洁布 抹布 吸水毛巾抹布加厚保洁家务清洁布 超细纤维 | 6 | 36.0 | 勇夺\抹布 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 6981 250ml(9盎司)加厚一次性杯子 水杯/纸杯 100只装 | 4 | 60.0 | 西玛/simaa\6981 | 验收通过 | |
| 4 | 泰格风韵 A4 70g 整箱(8包) 打印/复印纸 | 2 | 350.0 | 泰格风韵\A4 70g 整箱(8包) | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |