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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3106
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 礼品袋/盒/塑料袋 | 16 | 800.0 | 得力/deli\其他办公耗品 | 验收通过 | |
| 2 | 膳魔师 JMY-503 MNT 保温杯 | 3 | 360.0 | 膳魔师/THERMOS\JMY-503 MNT | 验收通过 | |
| 3 | 富光 保温杯 DAZ4502-450 | 5 | 400.0 | 富光\DAZ4502-450 | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 15 | 540.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |