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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4242
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双面胶 | 5 | 45.0 | -135********85001 | 验收通过 | |
| 2 | 文件盒 | 1 | 180.0 | -135********85002 | 验收通过 | |
| 3 | 水性笔 | 8 | 224.0 | -135********85003 | 验收通过 | |
| 4 | 洁厕剂 | 30 | 360.0 | -135********85004 | 验收通过 | |
| 5 | 文件盒 | 1 | 180.0 | -135********85005 | 验收通过 | |
| 6 | 卷纸 | 8 | 240.0 | -135********85006 | 验收通过 | |
| 7 | 文件盒 | 1 | 150.0 | -135********85007 | 验收通过 | |
| 8 | 长尾夹 | 5 | 90.0 | -135********85008 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |