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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:吕秀莲
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653201
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:迎宾路340号
采购单位联系人和联系方式:陈昭:150****9570
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****20156
采购单位预算编码:012002
三、成交信息
成交日期:2025年6月25日
总成交金额(元):1761 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市迎宾路118号3栋1层04号商铺 | 1761.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 佳能 喷墨纸SG-201 260g照片打印纸A4纸 8包/箱 | 佳能/Canon | SG-201 | 2 | 255.0 | 510.0 | |
| 2 | 三环 铝合金挂锁 | 三环/tri-circle | 挂锁 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 3 | 得力 5681 档案盒2cm | 得力/deli | 5681 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 4 | 得力 22289 日记本 笔记本 25K | 得力/deli | 22289 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 5 | 利尔康 家居消毒液 84消毒液 | 利尔康/LIERKANG | 84消毒液 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 得力 3151 活页本25k | 得力/deli | 3151 | 7 | 20.0 | 140.0 | |
| 7 | 晨光 APYRA610 档案袋(加宽) | 晨光/M G | APYRA610 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
| 8 | 卫洋 001 芨芨草大扫把 | 卫洋 | 001 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 9 | 得力 3309 记事本 | 得力/deli | 3309 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 10 | 汰渍 **亮白洗衣粉2.2KG 洗衣粉 | 汰渍/Tide | **亮白洗衣粉2.2KG | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 11 | ** AF01016 平板拖把(排拖) | ** | AF01016 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 12 | 兰诗 DM-214 扫把(竹子大扫把加密) | 兰诗 | DM-214 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 13 | 洁瓷净 | 无品牌 | 洁瓷净 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 14 | 清洁球 | 无品牌 | 清洁球 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 15 | 绿伞 洁厕液 | 绿伞/LS | 550g*24瓶/箱 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 16 | 雕牌 洗洁精1.228kg | 雕牌 | **柠檬洗洁精1.228kg | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 17 | 塑料盆 | 无品牌 | 塑料盆 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 18 | 无品牌 玻璃擦 | 无品牌 | 玻璃擦 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 19 | 无品牌 海绵拖把 | 无品牌 | 拖把 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 20 | 公牛插线板3米6孔GN-109K3-3 | 公牛/BULL | GN-109K3-3 | 1 | 68.0 | 68.0 | |
| 21 | 得力S657直液式走珠笔 | 得力/deli | S657 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
| 22 | 南孚电池5号 碱性电池 | 南孚/NANFU | 南孚5号 | 2 | 2.5 | 5.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: