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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(普通合伙)德山店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8582
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 公文包 | 1 | 56.0 | 得力/deli\568822 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 荣誉证书内页 | 1 | 100.0 | 得力\54698 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 档案袋 | 30 | 30.0 | 得力/deli\54798 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A3打印纸 | 2 | 460.0 | 得力/deli\87854 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 A4打印纸 | 3 | 645.0 | 得力/deli\26525 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |