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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8975
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 航空 一次性塑杯 | 50 | 1300.0 | 航空/Hangkong\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 V4073 卷筒纸 | 15 | 390.0 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 电脑内存卡 | 3 | 840.0 | 联想/lenovo\100****60158 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 得力抽杆夹 | 60 | 120.0 | 得力/deli\5792 | 验收通过 | |
| 5 | 希诺 保温杯 | 5 | 840.0 | 希诺/Heenoor\XN-8658 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 记事本 | 17 | 425.0 | 得力/deli\74845 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 剪刀 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8016 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 印泥 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7506 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 商务公文包 | 8 | 288.0 | 得力/deli\得力929 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012S 订书钉 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |