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一、采购人名称: ******
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ******网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********255601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 企普 拖把 | 企普****978 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 2 | 冰阳 玻璃水杯 | 冰阳789887 | 个 | 1.00 | 120 | 120 |
| 3 | 玻璃水杯 | 无品牌****7898 | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
| 4 | 冰阳 玻璃杯 | 冰阳****789878 | 个 | 1.00 | 6 | 6 |
| 5 | 公牛/BULL GN-218 5m 插排 带开关 商用接线板 插线板 10插位 | 公牛/BULLGN-218 5m | 件 | 3.00 | 68 | 204 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******
联系人: 王同继
联系电话: 188****2284
传真:
地址: 汉**街14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: