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一、采购人名称: ********办公室)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********办公室****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 杰思特 JT-TL013A 墨粉/碳粉 | 杰思特/JEASTJT-TL013A | 支 | 1.00 | 69 | 69 |
| 2 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli5606 | 个 | 17.00 | 12 | 204 |
| 3 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 盒 | 1.00 | 100 | 100 |
| 4 | 奔图 CTL-350 粉盒 | 奔图/PantumCTL-350 | 盒 | 4.00 | 550 | 2200 |
| 5 | 得力(deli)5850抽杆夹(10个/包)(单位:包)混 | 得力/deli5850 | 件 | 2.00 | 20.75 | 41.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ********办公室)
联系人: 王小红
联系电话: 180****7796
传真:
地址: **市**西路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: