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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9118
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 折纸/手工纸 | 25 | 100.0 | 晨光/M G\FPYND458 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光APYVQ959 打印/复印纸 | 100 | 13800.0 | 晨光/M G\晨光APYVQ959 | 验收通过 | |
| 3 | 梵克 FK-057 篮球 | 150 | 9000.0 | 梵克 /ALL OF US ARE FOND OF SPORTS\FK-057 | 验收通过 | |
| 4 | 梵克 FK-5176 足球 | 150 | 7200.0 | 梵克 /ALL OF US ARE FOND OF SPORTS\FK-5176 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |