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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********933********2025002011
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 DT37130 抽纸 3层130抽 1提6包 | 心相印/Mind Act Upon MindDT37130, | 提 | 24.00 | 28 | 672 |
| 2 | 立白 乌木玫瑰2kg瓶装 持久留香72h 纳米护色大师香氛洗衣液 | 立白/Liby乌木玫瑰2kg瓶装, | 瓶 | 14.00 | 55 | 770 |
| 3 | 雕牌 **柠檬20kg 洗洁精 | 雕牌**柠檬20kg, | 桶 | 8.00 | 55 | 440 |
| 4 | 公牛 GN-218 过载保护插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10位总控全长3米 | 公牛/BULLGN-218, | 个 | 5.00 | 60 | 300 |
| 5 | 得力 9587 垃圾袋平底垃圾袋清洁袋90只 | 得力/deli9587, | 包 | 20.00 | 6 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐波
联系电话: 136****8678
传真:
地址: ****学院路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: