招标详情
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400-688-2000
公告类型: 公告
采购方式: 采购项目
项目编号: ****
项目地区: **省
截止时间: 2025-06-28 17:00:00 标书代写
一、采购品信息
序号 采购品名称 规格 单位
| 1 |
轴承 |
2316 国产/哈瓦洛 |
口 |
| 2 |
轴承 |
6206 进口/FAG |
口 |
| 3 |
轴承 |
N322EM1 国产/哈瓦洛 |
口 |
| 4 |
轴承 |
6322 国产/哈瓦洛 |
口 |
| 5 |
轴承 |
6319 SKF |
口 |
| 6 |
轴承 |
6317 进口/SKF |
口 |
| 7 |
轴承 |
6316 SKF |
口 |
| 8 |
轴承 |
6314 进口/SKF |
口 |
| 9 |
轴承 |
6313 进口/SKF |
口 |
| 10 |
轴承 |
6312RS 进口/SKF |
口 |
| 11 |
轴承 |
6311进口/SKF |
口 |
| 12 |
轴承 |
6212/2RS SKF |
口 |
| 13 |
轴承 |
6213 进口/SKF |
口 |
二、项目说明
1.一票制报价(含增值税专用发票+到厂运费)。 2.收货地址:****园区****集团****公司。 3.发货附带一张必联网中标清单,写明名称、规格、数量、单价、使用车间等相关信息。 4.****公司所在地,车间验收合格后通知开具发票,收到发票之日起,30日内付款。 5.有型号不全的物资,请和相关的业务员联系,确定正确的型号,禁止报0.01元等错误的价格。 6.发票信息与开标订单型号相符,否则退票处理。 7.报价时确认好单位及该项备注信息。 8.供****公司使用物****公司使用要求,无条件退货所有费用均由供应商承担。 9.非邀****公司采购人员联系确认好品牌、样式后方可报价否则视为报价无效。 10.税率不是13的请标注。 11.开票信息,公司名称:九三集团****公司 税号:91******MA10H30R0G 地址及电话:****园区大**区 (二期) 0*********** 开户行及账号:****分行**支行 2*******00*********27
标书代写
三、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
四、联系方式
联系人:张强
联系电话:13*********
固定电话:***
电子邮箱:********@163.com