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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4452
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7361 打印/复印纸 | 30 | 2190.0 | 得力/deli\7361 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 起钉器 | 10 | 60.0 | 晨光/M G\ABS91635 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22296 PU/PVC笔记本 | 5 | 50.0 | 得力/deli\22296 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM95295 桌面文件柜 | 4 | 360.0 | 晨光/M G\ADM95295 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 7082 2H 铅笔 12支/盒(单位:盒) | 10 | 90.0 | 得力/deli\7082 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |