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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M062********00217
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超威 强力洁厕精900g 洁厕剂 | 超威强力洁厕精900g | 瓶 | 50.00 | 10 | 500 |
| 2 | 心相印 DT32130 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT32130 | 提 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 爱特福 84消毒液 | 爱特福84消毒液 | 瓶 | 30.00 | 5 | 150 |
| 4 | 庄太太 ZTTLJT-7803-23 垃圾桶 | 庄太太ZTTLJT-7803-23 | 个 | 12.00 | 58 | 696 |
| 5 | 晨光 ARC92514 1包100个装 一次性纸杯 | 晨光/M GARC92514 | 包 | 8.00 | 12 | 96 |
| 6 | MS 陶瓷茶杯带盖 | MS陶瓷茶杯带盖 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 雷达 除虫剂喷雾600ml 驱虫用品 | 雷达/Raid除虫剂喷雾600ml | 瓶 | 2.00 | 18 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李建云
联系电话: ****546****
传真:
地址: **县泉江镇卜村段
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县吉****农贸市场东出口袁琪店面
附件信息: