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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9103
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 茶类饮料 | 19 | 570.0 | 娃哈哈\596ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 4 | 300.0 | 南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-605W 多功能插座 | 5 | 400.0 | 公牛/BULL\GN-605W | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 日记本 | 10 | 100.0 | 晨光\办公笔记本 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 10 | 750.0 | 妙洁/magic\抽绳束口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 GP317 中性笔 | 10 | 300.0 | 齐心/Comix\GP317 | 验收通过 | |
| 7 | 帮洁 帮洁洁厕净 | 2 | 340.0 | 帮洁\900克 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |