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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********901********2025000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6个装 蓝色A4侧宽55mm塑料档案盒 加厚资料文件盒 财务凭证收纳盒5623ES | 得力/deli5623ES, | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 2 | 晨光(M amp;G)K35按动中性笔12支/盒 0.5mm 签字笔 财务用笔 水笔 水性笔 按动笔 办公文具用品 晨光文具 | 晨光K35, | 件 | 1.00 | 29 | 29 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王崟崟
联系电话: 135****9513
传真:
地址: 黄果树旅游区白陡路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: