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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********2512001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30418 胶带/胶纸/胶条 3M泡棉双面胶 | 得力/deli30418 | 卷 | 6.00 | 3 | 18 |
| 2 | 山头林村 不锈钢地刮一体杆 | 山头林村地刮 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 3 | 大卫 刮水器 | 大卫刮水器 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 4 | 匠廷柯 手持玻璃刮水器+伸缩杆 | 匠廷柯伸缩 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 致巧 刷树 长把刷树 | 致巧刷树 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 餐巾纸 餐巾纸 | 无品牌餐巾纸 | 提 | 20.00 | 98 | 1960 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 物资供应科
联系电话: 185****9646
传真:
地址: **省**市**区城**房身村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: