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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB167********801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 得力/deli 7685 螺旋本螺旋本笔记本 A5/100页 (单位:本) 混色 | 得力/deli7685 | 本 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 2 | 晨光/M G K37 中性笔极细0.38mm 财务会计水笔签字笔 黑色【12支/盒】 | 晨光/M GK37 | 盒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 3 | 晨光(M G)8K透明PVC拉边袋拉链袋高透办公资料袋文件袋软塑料拉锁袋 ADM94505 1包12个装 | 晨光/M GADM94505 | 包 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王帅
联系电话: 151****0009
传真:
地址: 辽河路2349号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: