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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9909
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雅格 YG-5621 电蚊拍 | 3 | 126.0 | 雅格/YAGE\YG-5621 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5617 档案盒 | 30 | 450.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3334 记事本 | 20 | 480.0 | 得力/deli\3334 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3340 记事本 | 60 | 1500.0 | 得力/deli\3340 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 JZ05-13 中性笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\JZ05-13 | 验收通过 | |
| 6 | 统一 汤达人海鲜拉面 110g 方便面/粉丝/米线 | 5 | 325.0 | 统一\汤达人海鲜拉面 110g | 验收通过 | |
| 7 | 统一 桶装藤椒牛肉面105g 方便面/粉丝/米线 | 10 | 450.0 | 统一\桶装藤椒牛肉面105g | 验收通过 | |
| 8 | 利得 0624 垃圾袋 | 5 | 62.5 | 利得\0624 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 DT200 抽纸 | 8 | 976.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 钢直尺 | 3 | 88.5 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 63753 得力公文代 | 120 | 2160.0 | 得力/deli\63753 | 验收通过 | |
| 12 | 维克奇 240ml 一箱(20包)一包100只 维克奇纸杯子一次性杯子水杯240ml厚办公/家庭/经济实用 一箱(20包)一包100只 | 3 | 780.0 | 维克奇\240ml 一箱(20包)一包100只 | 验收通过 | |
| 13 | 毛巾/面巾/方巾 雅赞 25*50CM 毛巾/抹布 | 20 | 390.0 | 雅赞\25*50CM | 验收通过 | |
| 14 | 雨衣 | 30 | 474.0 | YEKEE\EVACSYY | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |