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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1C99808X****16201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5102 文件夹 | 得力/deli5102 | 个 | 14.00 | 7 | 98 |
| 2 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92738 | 筒 | 3.00 | 16 | 48 |
| 3 | 得力固体胶 7103 大号 36克 | 得力/deli7103 | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
| 4 | 得力/deli 64101 档案袋 10个装 | 得力/deli64101 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 5 | 小钢炮黑旋风 A4 70g 8包/箱 | 小钢炮70g A4 | 箱 | 4.00 | 195 | 780 |
| 6 | 宝克/Baoke PC-1048 中性笔 1.0mm 黑色 12支/盒 | 宝克/BaokePC-1048 | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐太双
联系电话: 138****9756
传真:
地址: **大街325号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: