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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:何丽娟
项目联系电话:0994-****120
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652301
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市二六工镇
采购单位联系人和联系方式:卢梦琦:****120
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****58305
采购单位预算编码:130601
三、成交信息
成交日期:2025年6月27日
总成交金额(元):4844.1 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******州**市绿洲南路新加坡花苑西院8-103号门面 | 4844.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 美家日记 60/90/110 平板拖把 排拖尘推 | 美家日记 | 60/90/110 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 2 | 美丽雅 钢丝球 | 美丽雅/MARYYA | 钢丝球 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 3 | 票夹/长尾夹 得力/deli 8552-2#彩色41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli | 8552 | 1 | 19.0 | 19.0 | |
| 4 | 天章 241-3 电脑连打纸 电脑打印纸三联 | 天章/TANGO | 241-3 | 32 | 65.0 | 2080.0 | |
| 5 | HD 毛巾 | HD | 22128 | 6 | 5.5 | 33.0 | |
| 6 | 金号毛巾 毛巾 | 金号毛巾 | 毛巾 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 7 | 得力 橡皮 | 得力/deli | 71147 | 2 | 2.8 | 5.6 | |
| 8 | 得力 长尾夹 | 得力/deli | 9005 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 9 | 得力 XH12 打印纸80g | 得力/deli | XH12 | 9 | 235.0 | 2115.0 | |
| 10 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 回形针曲别针(100枚/盒) | 得力/deli | 0050 | 1 | 53.5 | 53.5 | |
| 11 | 得力/deli S02中性笔0.7mm弹簧头(黑) | 得力/deli | S02 | 20 | 1.8 | 36.0 | |
| 12 | 得力/deli 0520卷笔刀(36只/桶)(混) | 得力/deli | 0520 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
| 13 | 得力 5901 报告夹 A4加宽加厚15mm抽杆夹 | 得力/deli | 5901 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 14 | 光盘 deli得力CD-R(雾银)(50片/筒) 3725 | 得力/deli | 3725 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: