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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1566
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 243 收纳箱 | 20 | 1560.0 | 无品牌\243 | 验收通过 | |
| 2 | 卫洋 扫把 扫把 | 20 | 160.0 | 卫洋\扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 冰禹 锹 | 5 | 140.0 | 冰禹\铁锹 | 验收通过 | |
| 4 | 笠农 锄头 | 30 | 1650.0 | 笠农\锄头 | 验收通过 | |
| 5 | 尔蓝 胶棉拖把 | 180 | 3240.0 | 尔蓝\拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 华日 不锈钢桶 水桶 | 10 | 560.0 | 华日\不锈钢桶 | 验收通过 | |
| 7 | 金洁 垃圾桶 垃圾桶 | 55 | 9625.0 | 金洁\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 8 | 雅高 水桶 水桶 | 27 | 540.0 | 雅高\水桶 | 验收通过 | |
| 9 | 帮洁 900g 家居消毒液 | 20 | 1900.0 | 帮洁\900g | 验收通过 | |
| 10 | 垃圾袋 | 100 | 600.0 | 无品牌\65464 | 验收通过 | |
| 11 | 铁铲子 | 180 | 3240.0 | 无品牌\安抚 | 验收通过 | |
| 12 | 231 扫把 | 330 | 7260.0 | 无品牌\231 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |