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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0384
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 先锋 先锋12把装塑料小刀XF-599 | 70 | 56.0 | 先锋/SINGFUN\小刀 | 验收通过 | |
| 2 | ABS92818 晨光订书机省力12号25页MG818白 | 15 | 360.0 | 晨光/M G\ABS92818 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG7105 胶棒/固体胶 | 120 | 336.0 | 晨光/M G\MG7105 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G ADM94584 文件袋 | 70 | 114.1 | 晨光/M G\ADM94584 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |