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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8775
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7414 打印/复印纸 | 3 | 660.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 2 | 兰韵 惠普彩色通用碳粉 墨粉/碳粉 | 3 | 150.0 | 兰韵/lanyun\惠普彩色通用碳粉 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 SRX-LT2451粉盒 硒鼓 | 2 | 320.0 | 联想/lenovo\SRX-LT2451粉盒 | 验收通过 | |
| 4 | 立思辰 TN-333 粉盒 | 3 | 990.0 | 立思辰/LANXUM\TN-333 | 验收通过 | |
| 5 | 秋叶原 电源线 | 3 | 60.0 | 秋叶原/CHOSEAL\usb | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |