关于订书钉的网上超市合同公告

发布时间: 2025年06月27日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 529********470********2025001802

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 0012 高强度24/6订书钉 12#订书针 1000枚/盒 单盒装 可订20页 办公文具用品 得力/deli0012, 6.00 1.5 9
2 得力 5683 55mm文件盒A4加厚档案盒 蓝色 得力/deli5683, 20.00 10.4 208
3 得力/deli 5610 档案盒 10只 30mm230g无酸牛皮纸文件盒 得力/deli5610, 5.00 39 195
4 得力 5684 A4塑料文件盒档案盒 75mm 得力/deli5684, 20.00 13.3 266
5 得力 LL202 竹纤维水杯一次性加厚杯子 228ml纸杯 50只装 得力/deliLL202, 1.00 8.9 8.9
6 庄太太 40*60cm/100只 背心手提式黑色加厚塑料垃圾袋 ZHLA-9003 庄太太ZHLA-9003, 3.00 23.2 69.6

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 付波

联系电话: ****4212

传真:

地址: **区**南路366号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




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