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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7774
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙然 MR-5273 洗车桶 加厚耐用塑料水桶手提式23L | 10 | 259.0 | 妙然\MR-5273 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9200 笔筒/座/插/架 多功能七格桌面收纳摆件 办公用品 | 10 | 318.0 | 得力/deli\9200 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1529 电子计算器 | 5 | 275.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-609 电源插座 | 10 | 690.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 5 | 金隆兴 M01 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 5 | 260.0 | 金隆兴/Glosen\M01 | 验收通过 | |
| 6 | 强林 A5-40 笔记本 | 100 | 200.0 | 强林/QIANGLIN\A5-40 | 验收通过 | |
| 7 | 西玛 19766 印油/印泥/** | 10 | 130.0 | 西玛/simaa\19766 | 验收通过 | |
| 8 | 博文 18120 PU/PVC笔记本 | 50 | 1100.0 | 博文/bowen\18120 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 30 | 390.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |