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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9853X****2202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 9V6F22 普通干电池 | 公牛/BULL9V6F22 | 节 | 42.00 | 5 | 210 |
| 2 | 天卓 TG31220 中性笔 | 天卓/TIZOTG31220 | 盒 | 40.00 | 12 | 480 |
| 3 | 晨光 AWG97048 胶水 | 晨光/M GAWG97048 | 支 | 120.00 | 1.5 | 180 |
| 4 | 牛皮信封 | 无品牌XF-980 | 件 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 5 | 晨光 MG7103 晨光(M G) MG7103 35g固体胶 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 18.00 | 40 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王同旭
联系电话: 156****6300
传真:
地址: **省**市建工街500号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: