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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4142
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7911 25K会议记事本 皮面笔记本 | 1 | 15.0 | 得力/deli\7911 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1541A 电子计算器 | 1 | 28.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8554 【25mm】(48只/桶) 票夹/长尾夹 | 12 | 144.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5501A 文件袋 | 50 | 50.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 6 | 惠利得 会议记录本 日记本 | 10 | 30.0 | 惠利得\会议记录本 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 10 | 120.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 32mm 24只 | 5 | 49.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ASGN7104 21gPVA材质固体胶棒 | 60 | 60.0 | 晨光/M G\ASGN7104 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 3 | 45.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 40 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |