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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8999
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 ZF532 打印/复印纸 打印纸-箱 | 35 | 9800.0 | 得力/deli\ZF532 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 617-Y 扫把 塑料扫把 | 2 | 7.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 3 | 立白 新金桔洗洁精1.12kg 洗洁精 | 10 | 110.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精1.12kg | 验收通过 | |
| 4 | 清风 1000抽 抽纸 | 30 | 6000.0 | 清风/qingfeng\1000抽 | 验收通过 | |
| 5 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 20 | 600.0 | 立白/Liby\亮白洗衣粉5kg | 验收通过 | |
| 6 | 超威 强效洁厕浄500g*2 洁厕剂 | 32 | 640.0 | 超威\强效洁厕浄500g*2 | 验收通过 | |
| 7 | 大卫 旋转拖把 | 20 | 2200.0 | 大卫\旋转拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |