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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 盆/脸盆 | 10 | 100.0 | 茶花\茶花盆 | 验收通过 | |
| 2 | 洁丽雅 6917 毛巾/面巾/方巾 | 19 | 285.0 | 洁丽雅/grace\6917 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30412 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 20.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S55 中性笔 | 4 | 48.0 | 得力/deli\S55 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S25 中性笔 | 5 | 138.0 | 得力/deli\S25 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 85601 电热水壶 | 2 | 614.0 | 得力/deli\85601 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 10 | 14.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5623 档案盒 | 12 | 108.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 18168-05 电源插座 | 5 | 275.0 | 得力/deli\18168-05 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0390 订书机 | 2 | 130.0 | 得力/deli\0390 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |