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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M062********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 得力/deli 5855抽杆报告夹 混 (10个/包)(单位:包) | 得力/deli5855 | 包 | 2.00 | 11.4 | 22.8 |
| 2 | 得力 7090 得力/deli 7090固体胶(白) | 得力/deli7090 | 支 | 7.00 | 1.9 | 13.3 |
| 3 | 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli0012 | 盒 | 9.00 | 2 | 18 |
| 4 | 齐心 C4774-8 齐心 打印/复印纸 C4774-8 | 齐心/ComixC4774-8 | 包 | 2.00 | 245 | 490 |
| 5 | 楚航 CH8204 楚航48只25mm彩色长尾夹票夹 4#金属燕尾夹票据夹子CH8204 | 楚航CH8204 | 筒 | 3.00 | 19.2 | 57.6 |
| 6 | 晨光/M G AYZ97520 快干**(铁盒大) 印油印章用盖章财务办公用品 【4盒装/件】 | 晨光/M GAYZ97520 | 件 | 2.00 | 28.5 | 57 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余晓红
联系电话: ****056****
传真:
地址: **路429号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市奉**冯川西路241号
附件信息: