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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4079
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天能 扫地机电瓶 | 1 | 1450.0 | 天能\6-EVF-105 | 验收通过 | |
| 2 | XMSJ 吸水电机 | 1 | 650.0 | XMSJ\170F-192F | 验收通过 | |
| 3 | 净佰俐 25KG 消毒液 | 2 | 150.0 | 净佰俐\25KG | 验收通过 | |
| 4 | 榄菊 20KG 洗洁精 | 2 | 150.0 | 榄菊/Lanju\20KG | 验收通过 | |
| 5 | 采易乐 大扫把 扫把 | 2 | 40.0 | 采易乐\大扫把 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |