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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 网线 | 1 | 25.0 | 绿联/Ugreen\成品网线. | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7103 固体胶棒 固体胶水大号36g 单支装 | 3 | 7.5 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 电池/电力配件 5号电池 | 1 | 10.0 | 南孚/NANFU\碱性5号电池/节 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0468 单个装 订书器钉书机 订书机 | 1 | 25.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 电池/电力配件 7号电池 | 1 | 10.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 燕尾夹 办公长尾夹 多规格可选 | 3 | 30.0 | 得力/deli\燕尾夹 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 燕尾夹 办公长尾夹 多规格可选 | 3 | 24.0 | 得力/deli\燕尾夹 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |