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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8016
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 6505 凭证封面 | 4 | 140.0 | 西玛/simaa\6505 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 装订线材——钻刀 | 2 | 200.0 | 得力/deli\空心钻刀 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 装订铆管 | 1 | 135.0 | 得力/deli\装订柳管 | 验收通过 | |
| 4 | 真彩 FP7870 中性笔 | 4 | 192.0 | 真彩/Truecolor\FP7870 | 验收通过 | |
| 5 | 晶森 9100 档案盒 | 15 | 225.0 | 晶森/JINGSEN\9100 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 HF287A 报告夹/抽杆夹 | 40 | 200.0 | 齐心/Comix\HF287A | 验收通过 | |
| 7 | 亚太森博 红至冠A4 75G 打印/复印纸 | 2 | 430.0 | 亚太森博\红至冠A4 75G | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 LR6-2B 5号电池 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\LR6-2B | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7757-A4-500 彩色复印纸 | 4 | 152.0 | 得力/deli\7757-A4-500 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |