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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4506
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 欧彤 TO-0210 铁树扫把 | 60 | 1200.0 | 欧彤\TO-0210 | 验收通过 | |
| 2 | 魅祥TBA008 拖把 | 30 | 540.0 | 魅祥\魅祥TBA008 | 验收通过 | |
| 3 | 魅祥 簸箕 | 30 | 720.0 | 魅祥\铁皮簸箕 37*80 | 验收通过 | |
| 4 | 冰禹 BY-644 垃圾桶 | 20 | 1360.0 | 冰禹\BY-644 | 验收通过 | |
| 5 | 苏泊尔 SW-17S62A 电热水壶 | 1 | 298.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17S62A | 验收通过 | |
| 6 | 泰格风韵(系列)+A3 70克(4包) | 10 | 1800.0 | 泰格风韵\A3 70克 | 验收通过 | |
| 7 | 威赢羽毛球1号 | 4 | 320.0 | 其他家\1号 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光/M G AGP13902 中性笔 0.5mm 单支价格 (整盒销售 12支/盒) | 13 | 364.0 | 晨光/M G\AGP13902 0.5mm | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |