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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5264
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 97012 胶水 固体胶 | 2 | 72.0 | 晨光/M G\97012 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光(M G)1390中性笔12支装0.5mm | 5 | 120.0 | 晨光/M G\1390 | 验收通过 | |
| 3 | 加厚一次性招待杯 | 5 | 600.0 | 宜洁\Y-9667 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2011 大号美工刀片 10片/盒 (单位:盒) 银色 | 2 | 16.0 | 得力/deli\2011 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |