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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M062********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优和 夹子 | 优和/UHOO夹子 | 包 | 119.00 | 1 | 119 |
| 2 | 齐心 NM3011 双面胶带 | 齐心/ComixNM3011 | 卷 | 4.00 | 6 | 24 |
| 3 | 得力 9874ES 印油/印泥/** | 得力/deli9874ES | 件 | 2.00 | 6 | 12 |
| 4 | 晨光 33701 铅笔 | 晨光/M G33701 | 支 | 218.00 | 2 | 436 |
| 5 | 书法用纸 | 其他家全开大白纸 | 张 | 60.00 | 2 | 120 |
| 6 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 瓶 | 60.00 | 2.5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 易亮宏
联系电话: ****979****
传真:
地址: **乡小布村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县新东新区皇冠名苑1幢1-05铺
附件信息: