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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6865X****8201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 快力文 文具套装/礼盒B5分科目胶套笔记本160页套装语数英+物化生(单位:套,6本/套) | 快力文高中理科套装本 | 套 | 15.00 | 43.5 | 652.5 |
| 2 | 西瓜太郎 R076687 水彩笔大容量粗笔头多色水彩笔(单位:盒) | 西瓜太郎R076687 | 盒 | 15.00 | 8.5 | 127.5 |
| 3 | 智高圆规套尺套装组合 学生通用绘图7件套(单位:盒) | 智高2521 | 盒 | 15.00 | 13.5 | 202.5 |
| 4 | 得力S99金属中性笔0.5mm子弹头(1支/盒) | 得力/deliS99 | 支 | 15.00 | 14.5 | 217.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王健
联系电话: 136****3826
传真:
地址: **区准**路68号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: