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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********256808
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7653 日记本 | 得力/deli7653 | 本 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 2 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli5925 | 盒 | 120.00 | 4.5 | 540 |
| 3 | 得力 7460 包装纸 打印纸 | 得力7460 | 件 | 10.00 | 225 | 2250 |
| 4 | 得力 7460 包装纸 打印纸 | 得力7460 | 件 | 13.00 | 225 | 2925 |
| 5 | 香蕉 CD-RW 光盘 | 香蕉CD-RW | 张 | 210.00 | 5 | 1050 |
| 6 | 晨光 ADM929A 档案盒 | 晨光/M GADM929A | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 7 | 得力 33396 档案袋 | 得力/deli33396 | 个 | 120.00 | 1 | 120 |
| 8 | 天章 彩色纸 | 天章/TANGO彩色纸 | 包 | 15.00 | 20 | 300 |
| 9 | 百乐 BL-G2 中性笔 | 百乐/PILOTBL-G2 | 盒 | 5.00 | 42 | 210 |
| 10 | 光盘袋 100片/包 | 铭大金碟860432 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 11 | 得力 8565 长尾夹/盒 | 得力/deli8565 | 盒 | 11.00 | 25 | 275 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 办公室
联系电话: 152****2225
传真: 0903-****255
地址: **路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: