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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********257403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli5925 | 盒 | 50.00 | 6 | 300 |
| 2 | 得力 7460 包装纸 打印纸 | 得力7460 | 件 | 5.00 | 225 | 1125 |
| 3 | 得力 7460 包装纸 打印纸 | 得力7460 | 件 | 20.00 | 225 | 4500 |
| 4 | 申士 jd19225 日记本 活页本 | 申士/SNSIRjd19225 | 本 | 80.00 | 25 | 2000 |
| 5 | 得力 PE107 板夹 | 得力/deliPE107 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 6 | 晨光 ADM929A 档案盒 | 晨光/M GADM929A | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 7 | 得力 2050 美工刀 | 得力/deli2050 | 个 | 1.00 | 1 | 1 |
| 8 | 苏诺 SN-0173 卷垃圾袋 | 苏诺SN-0173 | 包 | 8.00 | 5 | 40 |
| 9 | 百乐 BL-G2 中性笔 | 百乐/PILOTBL-G2 | 盒 | 5.00 | 42 | 210 |
| 10 | 绿色胶带 | 其他家48mm*20m | 卷 | 10.00 | 15 | 150 |
| 11 | 剪刀 | 可得优/KW-TRIOJD-01/7 | 件 | 5.00 | 6 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 办公室
联系电话: 152****2225
传真: 0903-****255
地址: **路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: