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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1782
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 蚊香 | 2 | 30.0 | 超威\100********263 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 室内除臭/芳香用品/气体喷雾剂 | 2 | 50.0 | 榄菊/Lanju\100********933 | 验收通过 | |
| 3 | 亚太森博 雅文 75g A4 打印/复印纸 | 2 | 300.0 | 亚太森博\雅文 75g A4 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 DL-33570 替芯/铅芯 | 2 | 30.0 | 得力/deli\DL-33570 | 验收通过 | |
| 5 | 星宇 手套 | 2 | 20.0 | 星宇\100****32575 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DL5261 电工胶带 | 5 | 15.0 | 得力/deli\DL5261 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 B01CDMJ3 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 4 | 100.0 | 清风/qingfeng\B01CDMJ3 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 电视插座 | 1 | 80.0 | 得力/deli\18170-05 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |