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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4661
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金灶 E1 电热水壶 | 5 | 1640.0 | 金灶/KAMJOVE\E1 | 验收通过 | |
| 2 | 九喜 九喜檀香 | 100 | 600.0 | 九喜\净化檀香四合一 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 竹纸杯 纸杯 | 40 | 8000.0 | 妙洁/magic\竹纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7370 打印/复印纸 | 40 | 8800.0 | 得力/deli\7370 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 2839 整理箱 | 5 | 440.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 100 | 2800.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光(M G)K39 中性笔 | 2000 | 4000.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 8 | 电子计算器 得力1511语音计算器 普通计算器(银)(****18448PCS) | 10 | 450.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |