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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3870
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 太空杯 | 70 | 1260.0 | 富光\太空杯 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 HD-7019 平板拖把 | 10 | 500.0 | 好媳妇\HD-7019 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7757 彩色复印纸 | 4 | 100.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT200 抽纸 | 40 | 600.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 B338C2 原木纯品2层200抽 抽纸 | 100 | 600.0 | 清风/qingfeng\B338C2 | 验收通过 | |
| 6 | 洁柔 JJ056 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 25 | 700.0 | 洁柔/C S\JJ056 | 验收通过 | |
| 7 | 雅格 YG-D112 电蚊拍 | 20 | 780.0 | 雅格/YAGE\YG-D112 | 验收通过 | |
| 8 | 茶花 3102-D 纸杯 | 50 | 900.0 | 茶花\3102-D | 验收通过 | |
| 9 | 博文 25120 PU/PVC笔记本 | 30 | 360.0 | 博文/bowen\25120 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 20 | 276.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5623 档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 120 | 240.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |