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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7373
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大卫 F12 扫把不锈钢魔术扫把 刮水硅胶扫把 扫水器 刮水器 | 2 | 68.0 | 大卫\F12 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 2 | 32.0 | 得力/deli\8554-D | 验收通过 | |
| 3 | 越洋 ****18002 加厚垃圾袋 | 30 | 240.0 | 越洋\****18002 | 验收通过 | |
| 4 | 致铭 牛皮纸手提袋 纸袋 礼品袋/盒/塑料袋 | 30 | 90.0 | 致铭\YTC2837 | 验收通过 | |
| 5 | 榄菊 檀香型蚊香40圈/桶 蚊香/蚊香液 | 5 | 75.0 | 榄菊/Lanju\檀香型蚊香40圈/桶 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |