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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8103
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6220 直尺 | 1 | 1.5 | 得力/deli\6220 | 验收通过 | |
| 2 | 博莎朗 双层擦手纸 卫生间专用擦手纸 | 2 | 270.0 | 博莎朗\双层擦手纸 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 3 | 360.0 | 联想/lenovo\DVD+R DL | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 A1257 35mm档案盒 | 10 | 60.0 | 齐心/Comix\A1257 | 验收通过 | |
| 5 | 金派 18100 记事本 | 10 | 140.0 | 金派\18100 | 验收通过 | |
| 6 | 金派 25100 记事本 | 5 | 50.0 | 金派\25100 | 验收通过 | |
| 7 | 锐进 HC-75 档案盒 | 10 | 120.0 | 锐进\HC-75 | 验收通过 | |
| 8 | 锐进 HC-55 档案盒 | 10 | 80.0 | 锐进\HC-55 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |