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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********259802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三和 沐浴按摩用品 保鲜膜 | 三和保鲜膜 | 个 | 53.00 | 55 | 2915 |
| 2 | 清风抽纸 抽纸 | 清风/qingfeng清风抽纸 | 包 | 120.00 | 2.5 | 300 |
| 3 | 兰诗 SB-0322 扫把 高粱扫把 | 兰诗SB-0322 | 件 | 12.00 | 25 | 300 |
| 4 | 得力 9561 纸盘 | 得力/deli9561 | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
| 5 | 得力 19205 纸杯 | 得力/deli19205 | 包 | 25.00 | 10 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 帕塔姆﹒亚森
联系电话: 159****0443
传真:
地址: **县多鲁镇尧勒其库勒村463号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: