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****关于素描/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于素描/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘世伟
项目联系电话:133****3219
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430223
项目所在行政区划名称:**省**市**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **联星街道交通中路35号
采购单位联系人和联系方式:刘艳:158****3926
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****65783
采购单位预算编码:100048
三、成交信息
成交日期:2025年6月30日
总成交金额(元):1920 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市****社区兴旺组发达巷37号 | 1920.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 21312deqweq 图画本 | 晨光/M G | 21312deqweq | 1 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 | 晨光 21321rewqewq2 整理箱 | 晨光/M G | 21321rewqewq2 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
| 3 | 晨光 铅笔 | 晨光/M G | sadas13412 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 4 | 晨光 笔筒 | 晨光/M G | eqweq****2312 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
| 5 | 晨光 展示牌 | 晨光/M G | sadas****123 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
| 6 | 晨光 本子 | 晨光/M G | 21321wqewq | 10 | 6.5 | 65.0 | |
| 7 | 得力 喷水壶 | 得力/deli | 736********9897 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 8 | 得力 笔筒 | 得力/deli | 733****89675 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 9 | 得力 铅笔 | 得力/deli | 736****7468 | 22 | 10.0 | 220.0 | |
| 10 | 得力 得力 5505 文件袋 (单位:只) 蓝 | 得力/deli | 5505 | 119 | 1.0 | 119.0 | |
| 11 | 奥芬堡 绿叶茶叶 | 奥芬堡 | ****2312 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
| 12 | 得力 S552 记号笔/粗笔 | 得力/deli | S552 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 13 | 垫板 | 晨光/M G | ****21412 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
| 14 | 大千 大千素描纸 | 大千纸业 | ****1232 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 15 | 晨光 MG2130 记号笔 | 晨光/M G | MG2130 | 80 | 2.0 | 160.0 | |
| 16 | 一次性纸杯 | 妙洁/magic | ****15213 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 17 | 得力 7898 A型儿童画板白板 520x1100mm (单位:块) 黄色 | 得力/deli | 7898 | 1 | 138.0 | 138.0 | |
| 18 | 得力 得力 0232 起钉器卡装 10# (单位:台) 混色 | 得力/deli | 0232 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。