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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********255602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 日冲 OKIC711DN 粉盒 | 日冲/OKIOKIC711DN | 盒 | 4.00 | 1200 | 4800 |
| 2 | 科思特 TK1113 粉盒 | 科思特/KSTTK1113 | 盒 | 22.00 | 100 | 2200 |
| 3 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-201 | 支 | 46.00 | 60 | 2760 |
| 4 | 科思特 K DR2245 (鼓架) 硒鼓 | 科思特/KSTK DR2245 (鼓架) | 个 | 20.00 | 260 | 5200 |
| 5 | 得实 80D-8 色带/碳带 | 得实/DASCOM80D-8 | 个 | 8.00 | 25 | 200 |
| 6 | 天威黑色硒鼓 Q2612A | 天威/PRINT-RITEHP-Q2612A | 支 | 22.00 | 220 | 4840 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈登良
联系电话: 189****6683
传真:
地址: **县青年街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: