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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********098********2025001404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8553 24只32mm彩色长尾夹 票夹 3# 一盒 | 得力/deli8553, | 盒 | 2.00 | 11 | 22 |
| 2 | 晨光 ABS92743 6#15mm 60只/罐 彩色长尾夹 小号金属票据夹办公燕尾 夹票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92743, | 盒 | 3.00 | 8 | 24 |
| 3 | 晨光 ABS91613 别针 大头针 装订用品 桌面办公回形针曲别针 金属镀镍3# 100枚/盒 【10盒/组】 | 晨光/M GABS91613, | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈楠
联系电话: 151****8999
传真:
地址: **省**市****中心1号楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: